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51.
俗话说:“没有规矩,则不成方圆”,为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规制定了《中国内部审计准则》,可以说,它的出台进一步完善了我国审计监督体系。 相似文献
52.
<正>为了进一步深化医院内部分配制度改革,建立起重实绩、重贡献,向优秀人才和关键岗位倾斜的分配激励机制,调动医院优秀人才的工作积极性,提升医院的核心竞争力,促进医院可持续发展。我院自2002年始试行优秀人才年薪制,取得了一定的成效,现作简单介绍。 1些年薪制实施对象①优秀专家、青年知识分子年薪制:技术人才。②临床科主任年薪制:技术兼管理人才。③职能科主任年薪制:管理人才。 相似文献
53.
54.
陈燕云 《中华现代医院管理杂志》2005,3(2):103-103
2004年7月1日,《行政许可法》正式实施,这是继《国家赔偿法》、《行政处罚法》、《行政复议法》颁布实施后又一部规范政府行为的重要法律。作为受市卫生局委托实施卫生行政执法的卫生机构,执法行为必然受到《行政许可法》的调整,而单位的财务收入也受到较大影响。针对新的情况,新的要求,我们进一步完善了相关的内部制度,严格做到规范收费。 相似文献
55.
医院信息系统在奖金分配中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
随着医疗改革的不断深入 ,医疗市场的竞争日趋激烈 ,医院信息系统 (以下简称HIS)的应用不仅呈现出不可辩驳的优势 ,而且已形成了强弩之势迅速发展。通过几年来的应用 ,使我们深刻地认识到 ,应用医院信息系统不仅是病人医疗消费的公开化 ,更重要的是在过程中可以监督、控制一 相似文献
56.
57.
浅谈医疗机构固定资产的内部控制及管理 总被引:3,自引:0,他引:3
一、加强对医疗机构固定资产内部控制管理重要性的认识。由于固定资产的购建会消耗医院大量的资金,直接影响医院的现金流量,因此,在进行固定资产投资时应重视可行性研究,同时还应加强日常维护、调拨转移、报废处置等管理,不能重购轻管。 相似文献
58.
会计电算化对内控制度的影响及对策 总被引:5,自引:1,他引:5
1 会计电算化对内控制度的影响。1.1 内控制度形式的变化原手工操作下一些内控制度措施在电算化后已没有存在的必要:如编制科目汇总表、凭证汇总表、试算平衡的检查、总账和明细账的核对等;原手工操作下一些内控制度措施在电算化后转移到计算机内通过会计软件来实现。如凭证贷平衡校验,余额发生额平衡检查。因此,计算机系统的内控制度也由手工条件下的单一人工控制转为人工控制和程序控制。由于电算化系统中内控制度具有人工控制与程序控制相结合的特点,电算化系统许多应用程序中包含了内控制度功能。这些控制的有效性取决于应用程序,如程序发生差错或不起作用,加上人们的依赖性以及程序运行的重要性,就会使失效控制长期不被发现。因此,内控形式的变化需要制订与之相配套的新措施。 相似文献
59.
我院质量认证体系进入内审阶段,通过培训考试,我成为一名内部审核员,参加了机关后勤组医院内部质量体系的审核工作,以下是我从内审角度的体会。 相似文献
60.
李乃萍 《中华现代医院管理杂志》2004,2(10):30-30
随着我国卫生事业改革的逐步深入,现代医院的内部运行机制已发生了很大的变化。在当前竞争激烈的医疗市场中,专科医院如何站稳足跟,保持不败地位,拥有自己足够的市场份额,创新专科医院的管理已成为当务之急。 相似文献