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1.
国家经济建设高速发展,上市公司将会不断增加,近年来从媒体暴光中发现有些上市公司,虚增利润、所有者权益,使广大股民蒙受巨大损失。尤其是一些低收入者与下岗职工,为了获取微薄的收益,有的四处借贷。有的将多年的积蓄,全部购买了股票,结果上当受骗,从经济损失到精神损失都无法弥补。为了群众切身利益,国家应对广大股民负责。国家审计机关“责无旁贷”应对已经上市公司和即将上市公司,除了注册会计师事务所按正规审计外,国家审计机关应进行审计监督,定期和不定期的进行审计和抽审,保证经济工作正常运行。对上市公司及将要上市公司进行审计,笔者认为应特别注意以下几个问题。 相似文献
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朱晓娟 《福建医科大学学报》2018,(3):25-27,44
在全面从严治党的形势下,分析了目前高校内部审计存在的不足,提出增强内部审计独立性、提升审计人员综合素质、加强内部审计成果运用、打造忠诚干净的审计队伍等4方面的建议,以充分发挥高校内部审计的作用。 相似文献
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为适应高等教育快速发展的需要,拓展办学空间,建设重大工程项目,特别是建设新校区已成为众多高校的一种选择。为将工程建设成为优质工程、廉政工程,许多高校引入了跟踪审计,使工程建设效益和效率得到了加强。跟踪审计不仅是一种新的审计模式,也是一种新的监督模式。跟踪审计的实施对工程建设过程中的科学决策、规避风险、提高资金效用,尤其是防治腐败现象的滋生有着极为重要的作用。 相似文献
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在社会主义巾场经济运行机制不断完善、发展的浪潮中,医疗市场的竞争,迫使医院对内部各个环节都要进行改革。在医院后勤服务社会化的改革中,加强对后勤实体的审计监督,规范医院后勤实体经营行为,提高资金使用效益,管好、用好各项资金,保证医院后勤改革顺利发展是十分重要的。 相似文献
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临床路径作为一种规范诊疗行为,保障医疗质量的临床管理工具,在优化医疗资源分配,加强团队合作等多方面都有积极的作用。浙江省台州市在新医改方案出台前就开始推行"临床路径"管理,自2007年起始至今已3年多时间。其间,运作的主体是强化"区域覆盖"策略,提出"点面结合",凸显"以患者为中心"和"以人为本"的新型医疗原则。发展临床路径管理对于公立医院改革直至推动新医改向纵深发展都有着积极的意义。 相似文献
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审计是独立检查会计帐目 ,监督财政财务收支真实、合法、效益的行为。医院的审计工作是指医院内部审计部门对本单位财务收支真实、合法、效益所进行的经济监督活动。医院的审计工作是医院管理的重要环节 ,如何正确认识医院内部审计监督 ,找准审计工作在医院管理中的位置 ,使审计工作更好地为医院的各项工作和各项改革服务 ,促进医院各项事业健康发展是医院内审计工作者需要思考的问题。1 医院内部审计的内容医院财务管理主要包括六项特征 :预算管理 ;收入管理 ;支出管理 ;财产物资管理 ;专用基金管理 ;医院业余医疗服务管理。针对医院六项… 相似文献
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吴乃龙 《齐齐哈尔医学院学报》2004,25(4):414-414
内部审计监督既是内部控制机制的组成部分,又是对内部控制的再控制,它不但能够及时有效地对内部控制做出判断和评价,而且能促使其不断完善和发展。要使内部控制机制得到良好运转并发挥积极有效的作用,必须强化内部审计的监督作用。1 加强内部审计监督的必要性医院为了达到既定 相似文献
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谈内部审计监督在医院经济管理工作中的重要地位 总被引:2,自引:0,他引:2
随着社会主义市场经济的目益发展,内审工作显得愈来愈重要了,已经不再是单纯的财务审计,而是管理审计,审计的模式也发生了重大的变化,这些发展无疑对医院经济活动中的审计监督工作提出了更高的目标和要求。只有建立和完善医院的审计监督机制,为管理当局提供更有用的信息,才能使医院在激烈的竞争环境中立于不败之地。 相似文献
9.
李如青 《内蒙古医学院学报》2008,(Z1)
医院内部审计的项目较多,但加强对住院处重点环节与监督环节的内部审计显得尤为重要。本文提出了住院处的重点环节与监督环节所在,并就重点环节与监督环节的审计方法提出了自己的观点。 相似文献
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目的:调研公立医院团组织自身建设情况,探索新时代公立医院全面从严治团的工作路径。方法:采用问卷调查法,对北京市19所公立医院的1 435名团员和青年进行问卷调查。结果:团组织“第一议题”学习机制已基本落实到位,多数医院已成立青年理论学习小组并开展学习,但77.36%的团员和青年每周自主开展的理论学习时长<2小时;团委班子职数设置和书记、副书记配备基本规范,团支部设置大多数与党支部、科室设置有对应关系,团员和青年对团组织评价高,但只有15.79%的医院设置了除团委书记外的专职团干部;团组织能够对团员和青年经常开展纪法教育和提醒,但38.73%的团干部或团员没有接受过《中国共产主义青年团纪律处分条例(试行)》培训,团干部接受过培训的比例高于普通团员(P<0.001)。结论:要创新思想引领的形式和载体,增强团员和青年政治理论学习的积极性;配齐配强配优专职团务人员,增强团干部能力素质和工作本领;健全完善纪律教育机制,增强团员和青年遵纪守法的意识和能力。 相似文献
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医院内部控制是指与会计工作和会计信息直接有关的控制,是医院管理的重要组成部分。内部审计监督是内部控制机制的重要组成部分,它不但能够及时有效地对内部控制做出判断和评价,而且能促使其不断完善和发展。要使内部控制机制得到良好运转并发挥积极有效的作用,必须强化内部审计的监督作用。 相似文献
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官仲章 《温州医科大学学报》2020,50(6):506-509
技术创新链是政府、企业、高校、科研院所等创新主体共同发挥作用的协同创新链,其中高校具有重要的基础性战略地位。明确高校在技术创新链不同环节的功能定位及其实现路径,对于强化区域战略科技力量,提升区域创新体系整体效能具有重要意义。根据技术创新链的结构和特点,高校在技术创新链中主要发挥人才培养、知识创新、技术研发、技术转移四大功能。高校要与其他创新主体发挥协同作用,通过人才协同培养、知识协同创新、技术协同研发、技术协同转移,以充分发挥四大功能,为提升技术创新链整体效能做出贡献。 相似文献
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以创新创业档案助力创新创业教育的内在机理与实现路径为研究对象,以高质高效服务创新创业教育为目标,结合时代特点,深入剖析创新创业档案促进创新创业教育的内在逻辑,并从创新创业档案管理、宣传教育、内容管理3个方面提出创新创业档案助力创新创业教育的实现路径,以期为高校创新创业教育工作者提供一定的参考和借鉴。 相似文献
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信息技术深度融入课程思政建设,助推课程思政内容与学科教学模式的创新,驱动思政育人观念变革与范式转换,是信息技术赋能课程思政建设的主要体现。以教育信息化发展为驱动,历经信息技术与课程思政建设全方位的融合过程,实现思想政治教育的生态体系重塑,最终达到信息技术、学科课程与思政元素三者浑然一体的新境界,是信息技术赋能课程思政建设遵循的生成逻辑。坚持以技术为船推进信息技术与课程思政深度融合、以思政教育为帆提高课程思政高站位、以教学为桨助力信息技术赋能课程思政的路线,是实现信息技术赋能课程思政建设的主要路径。 相似文献
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强化医院内部审计 发挥审计监督职能 总被引:3,自引:0,他引:3
本文论述了医院在社会主义市场经济环境下开展内部审计的重要作用,提高医院管理的要求,就必须强化内部审计,完善内部审计制度,拓宽医院内部审计工作的领域。 相似文献
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许多医院对于电子病历中整合临床路径管理缺乏认识,往往是把电子病历和临床路径孤立存在,将临床路径的实施当作一项任务完成。目前大多数医院仍采用传统纸质形式实施的临床路径,其结果是大大降低了临床路径的管理作用。根据临床路径相关规范要求设计了临床路径子系统。系统整合电子病历功能,使医生在书写电子病历时,自动进行临床路径关联,使病历书写、入径表单录入一步完成,实现标准化和规范化的疾病诊疗计划,从而既提高了电子病历的质量又大大增强了临床路径的管理力度。同时对优化和完善该系统的问题进行了探讨。 相似文献
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分析了高校图书馆文献信息资源建设和绩效评价的研究现状,结合绩效审计的流程,总结了适合高校图书馆文献信息资源建设绩效审计的具体步骤,并详细阐述了步骤中绩效审计证据采集、评价和绩效审计评价标准的确定等关键环节,以期为当前高校图书馆文献信息资源建设提供参考。 相似文献